Faktúra č. 13/25/0006

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0006
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 22.01.2025
  • Celková hodnota: 51,66 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/006
  • Dátum zverejnenia: 04.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/006 Nákup kancelárskych potrieb + vriec papierových Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 51,66 € 22.01.2025 24.01.2025 Objednávka
Tlačiť