Faktúra č. 13/25/0005

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0005
  • Popis fakturovaného plnenia: el.spotrebiče a súprava riadu/vybavenie apartmánu
  • Dátum doručenia: 20.01.2025
  • Celková hodnota: 631,97 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/005
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/005 Nákup elektrospotrebičov a vybavenia kuchyne Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 NAY a . s . 35739487 631,97 € 20.01.2025 30.01.2025 Objednávka
Tlačiť