Faktúra č. 13/25/0003

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál - servis MV PO 746CX
  • Dátum doručenia: 20.01.2025
  • Celková hodnota: 203,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/003
  • Dátum zverejnenia: 29.01.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/003 Nákup oleja a filtra - Dacia Logan Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ALD MOBIL s.r.o. 45950849 203,60 € 13.01.2025 22.01.2025 Objednávka
Tlačiť