Faktúra č. 13/25/0002

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: náhradné diely -oprava MV PO 746CX
  • Dátum doručenia: 13.01.2025
  • Celková hodnota: 129,08 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/002
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/002 Náhradné diely - Dacia Logan Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ALD MOBIL s.r.o. 45950849 129,08 € 10.01.2025 14.01.2025 Objednávka
Tlačiť