Faktúra č. 13/24/0387

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0387
  • Popis fakturovaného plnenia: kuchynské skrinky
  • Dátum doručenia: 20.12.2024
  • Celková hodnota: 855,96 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: kúpna zmluva PO35K4
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť