Faktúra č. 13/24/0361

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0361
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál/oprava zborovne vychovávateľov
  • Dátum doručenia: 18.12.2024
  • Celková hodnota: 255,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/355
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/355 Nákup stavebného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MPL TRADING spol. s r.o. 31388639 255,98 € 17.12.2024 21.12.2024 Objednávka
Tlačiť