Faktúra č. 13/24/0355

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0355
  • Popis fakturovaného plnenia: hutný materiál/PV
  • Dátum doručenia: 17.12.2024
  • Celková hodnota: 184,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/342
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/342 Nákup hutného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 184,28 € 17.12.2024 19.12.2024 Objednávka
Tlačiť