Faktúra č. 13/24/0346

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0346
  • Popis fakturovaného plnenia: spojovací materiál
  • Dátum doručenia: 18.12.2024
  • Celková hodnota: 180,47 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/351
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/351 Nákup spojovacieho materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 180,47 € 16.12.2024 19.12.2024 Objednávka
Tlačiť