Faktúra č. 13/24/0340

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0340
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovné náradie, mat. a ochranné PP
  • Dátum doručenia: 17.12.2024
  • Celková hodnota: 106,09 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/349
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/349 Nákup spotrebného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 106,90 € 17.12.2024 28.12.2024 Objednávka
Tlačiť