Faktúra č. 13/24/0331

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0331
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál/ oprava murárskej dielne
  • Dátum doručenia: 16.12.2024
  • Celková hodnota: 99,66 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/329
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/329 Nákup stavebného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 99,66 € 13.12.2024 19.12.2024 Objednávka
Tlačiť