Faktúra č. 13/24/0323

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0323
  • Popis fakturovaného plnenia: športové potreby
  • Dátum doručenia: 16.12.2024
  • Celková hodnota: 264,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/320
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/320 Nákup športových potrieb - krúžok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 P.R.,s.r.o. predajňa Alpinus Hlavná 94, Prešov 36469211 264,94 € 16.12.2024 18.12.2024 Objednávka
Tlačiť