Faktúra č. 13/24/0321

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0321
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 13.12.2024
  • Celková hodnota: 83,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/315
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/315 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 83,80 € 10.12.2024 17.12.2024 Objednávka
Tlačiť