Faktúra č. 13/24/0320

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0320
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na výrobu zámkovej dlažby
  • Dátum doručenia: 13.12.2024
  • Celková hodnota: 224,03 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/314
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/314 Nákup štrku a kameniva Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s. 36187224 224,00 € 13.12.2024 14.12.2024 Objednávka
Tlačiť