Faktúra č. 13/24/0318

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0318
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky papier
  • Dátum doručenia: 11.12.2024
  • Celková hodnota: 372,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/309
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/309 Nákup kancelárskeho papiera Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 372,00 € 10.12.2024 21.12.2024 Objednávka
Tlačiť