Faktúra č. 13/24/0313

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0313
  • Popis fakturovaného plnenia: 2x prací prášok
  • Dátum doručenia: 11.12.2024
  • Celková hodnota: 20,71 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/304
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/304 Nákup pracieho prášku - ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 20,72 € 20.11.2024 12.12.2024 Objednávka
Tlačiť