Faktúra č. 13/24/0306

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0306
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál/oprava učebne I07 a zborovne VMV
  • Dátum doručenia: 05.12.2024
  • Celková hodnota: 48,41 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/299
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/299 Nákup stavebného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 48,41 € 05.12.2024 07.12.2024 Objednávka
Tlačiť