Faktúra č. 13/24/0303

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0303
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál/oprava WC
  • Dátum doručenia: 04.12.2024
  • Celková hodnota: 40,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/295
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/295 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 40,94 € 27.11.2024 05.12.2024 Objednávka
Tlačiť