Faktúra č. 13/24/0300

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0300
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál/montáž kuchyn.liniek ŠI, oprava pisoára Š
  • Dátum doručenia: 29.11.2024
  • Celková hodnota: 155,93 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/294
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/294 nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 155,93 € 28.11.2024 04.12.2024 Objednávka
Tlačiť