Faktúra č. 13/24/0294

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0294
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál k súborným prácam žiakov
  • Dátum doručenia: 25.11.2024
  • Celková hodnota: 399,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/287
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/287 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BADEX Bartolomej Derner 40406199 399,28 € 25.11.2024 27.11.2024 Objednávka
Tlačiť