Faktúra č. 13/24/0285

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0285
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 20.11.2024
  • Celková hodnota: 81,23 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/278
  • Dátum zverejnenia: 03.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/278 Nákup spojovacieho materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 81,23 € 11.11.2024 22.11.2024 Objednávka
Tlačiť