Faktúra č. 13/24/0267

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0267
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný a kúrenársky materiál/opravy ŠI , ŠJ a Š
  • Dátum doručenia: 08.11.2024
  • Celková hodnota: 150,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/261
  • Dátum zverejnenia: 16.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/261 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 150,55 € 07.10.2024 13.11.2024 Objednávka
Tlačiť