Faktúra č. 13/24/0267
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: TOMKAT s.r.o BRAHAMA market
- IČO: 36505561
- Adresa: Záhradná 33, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/24/0267
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný a kúrenársky materiál/opravy ŠI , ŠJ a Š
- Dátum doručenia: 08.11.2024
- Celková hodnota: 150,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/24/261
- Dátum zverejnenia: 16.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/24/261 | Nákup vodoinštalačného materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 150,55 € | 07.10.2024 | 13.11.2024 | Objednávka |