Faktúra č. 13/24/0260

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0260
  • Popis fakturovaného plnenia: žiarivky LED/výmena
  • Dátum doručenia: 30.10.2024
  • Celková hodnota: 199,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/253
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/253 Nákup žiariviek Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 199,80 € 28.10.2024 01.11.2024 Objednávka
Tlačiť