Faktúra č. 13/24/0255

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0255
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na zváranie pre OV
  • Dátum doručenia: 23.10.2024
  • Celková hodnota: 80,62 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/250
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/250 Nákup materiálu na vyučovanie zvárania. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 80,62 € 23.10.2024 25.10.2024 Objednávka
Tlačiť