Faktúra č. 13/24/0249

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0249
  • Popis fakturovaného plnenia: rukavice
  • Dátum doručenia: 16.10.2024
  • Celková hodnota: 204,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/245
  • Dátum zverejnenia: 30.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/245 Nákup rukavíc - pre upratovačky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BONATRADE s.r.o. 52193683 204,00 € 16.10.2024 17.10.2024 Objednávka
Tlačiť