Faktúra č. 13/24/0246

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0246
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál k výmene radiátorov/Š, ŠI
  • Dátum doručenia: 14.10.2024
  • Celková hodnota: 593,59 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/236
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/236 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 593,59 € 30.09.2024 15.10.2024 Objednávka
Tlačiť