Faktúra č. 13/24/0238

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0238
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál/oprava
  • Dátum doručenia: 11.10.2024
  • Celková hodnota: 339,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/233
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť