Faktúra č. 13/24/0237

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0237
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske zariadenia
  • Dátum doručenia: 10.10.2024
  • Celková hodnota: 382,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/234
  • Dátum zverejnenia: 19.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/234 Nákup skartovačky, laminátora a rozbočovačov USB Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Alemat.cz, spol. s r.o. 28159233 382,50 € 10.10.2024 12.10.2024 Objednávka
Tlačiť