Faktúra č. 13/24/0223

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0223
  • Popis fakturovaného plnenia: vybavenie kuchyne
  • Dátum doručenia: 20.09.2024
  • Celková hodnota: 937,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/217
  • Dátum zverejnenia: 01.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/217 Nákup gastro potrieb pre ŠJ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 937,55 € 18.09.2024 24.09.2024 Objednávka
Tlačiť