Faktúra č. 13/24/0219

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0219
  • Popis fakturovaného plnenia: odpadkový kôš a stojany na vrecia s vrchnákom
  • Dátum doručenia: 18.09.2024
  • Celková hodnota: 333,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/213
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/213 Nákup odpadkových košov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 B2B Partner s.r.o. 44413467 333,60 € 17.09.2024 19.09.2024 Objednávka
Tlačiť