Faktúra č. 13/24/0218

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0218
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 13.09.2024
  • Celková hodnota: 110,49 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/212
  • Dátum zverejnenia: 20.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/212 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 110,49 € 10.09.2024 17.09.2024 Objednávka
Tlačiť