Faktúra č. 13/24/0217

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0217
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál/opravy ŠI a Š a prac.náradie
  • Dátum doručenia: 11.09.2024
  • Celková hodnota: 139,83 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/210
  • Dátum zverejnenia: 18.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/210 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 139,83 € 30.08.2024 13.09.2024 Objednávka
Tlačiť