Faktúra č. 13/24/0207

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0207
  • Popis fakturovaného plnenia: propagačné materiály Erasmus+
  • Dátum doručenia: 03.09.2024
  • Celková hodnota: 357,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/201
  • Dátum zverejnenia: 10.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/201 Nákup propagačných materiálov - ERASMUS+ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DaT - Design and Technology s.r.o. 50903632 357,20 € 30.08.2024 13.09.2024 Objednávka
Tlačiť