Faktúra č. 13/24/0195

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0195
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný a kúrenársky materiál/opravy ŠI a Š
  • Dátum doručenia: 06.08.2024
  • Celková hodnota: 178,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/186
  • Dátum zverejnenia: 14.08.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/186 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 178,99 € 15.07.2024 08.08.2024 Objednávka
Tlačiť