Faktúra č. 13/24/0193

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0193
  • Popis fakturovaného plnenia: stolové nohy, skrutka/oprava
  • Dátum doručenia: 05.08.2024
  • Celková hodnota: 57,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/189
  • Dátum zverejnenia: 14.08.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/189 Nákup stolových nôh + skrutky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DOMO interier s.r.o. 53873149 57,84 € 02.08.2024 08.08.2024 Objednávka
Tlačiť