Faktúra č. 13/24/0182

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0182
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 11.07.2024
  • Celková hodnota: 76,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/180
  • Dátum zverejnenia: 06.08.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/180 Nákup toneru XEROX - Versalink Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CHANGE COMPUTER s. r. o. 46532617 76,00 € 11.07.2024 16.07.2024 Objednávka
Tlačiť