Faktúra č. 13/24/0176

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0176
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na výuku a záverečné skúšky/inštalatér
  • Dátum doručenia: 04.07.2024
  • Celková hodnota: 606,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/173
  • Dátum zverejnenia: 16.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/173 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 606,92 € 28.06.2024 09.07.2024 Objednávka
Tlačiť