Faktúra č. 13/24/0171

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0171
  • Popis fakturovaného plnenia: rukavice pracovné
  • Dátum doručenia: 03.07.2024
  • Celková hodnota: 27,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/166
  • Dátum zverejnenia: 16.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/166 Nákup nitrilových rukavíc Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BONATRADE s.r.o. 52193683 27,00 € 01.07.2024 04.07.2024 Objednávka
Tlačiť