Faktúra č. 13/24/0162

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0162
  • Popis fakturovaného plnenia: projektor Optoma UHD35xDLP/3ks
  • Dátum doručenia: 21.06.2024
  • Celková hodnota: 2 277,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/157
  • Dátum zverejnenia: 10.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/157 Nákup 3 ks projektorov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CHANGE COMPUTER s. r. o. 46532617 2 277,00 € 14.06.2024 22.06.2024 Objednávka
Tlačiť