Faktúra č. 13/24/0157

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0157
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 17.06.2024
  • Celková hodnota: 49,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/152
  • Dátum zverejnenia: 22.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/152 Nákup tonerov - ERASMUS+ 2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 49,90 € 14.06.2024 19.06.2024 Objednávka
Tlačiť