Faktúra č. 13/24/0155

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0155
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 14.06.2024
  • Celková hodnota: 39,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/148
  • Dátum zverejnenia: 22.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/148 Toner Brother TN-2010 XXL Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 39,90 € 12.06.2024 15.06.2024 Objednávka
Tlačiť