Faktúra č. 13/24/0150

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0150
  • Popis fakturovaného plnenia: vystužovacie kabelové kanály
  • Dátum doručenia: 11.06.2024
  • Celková hodnota: 310,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/147
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/147 Nákup kábelových žľabov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MY DVA Slovakia, s.r.o. 35937548 310,70 € 06.06.2024 14.06.2024 Objednávka
Tlačiť