Faktúra č. 13/24/0149

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0149
  • Popis fakturovaného plnenia: rukavice pracovné
  • Dátum doručenia: 07.06.2024
  • Celková hodnota: 177,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/141
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/141 Nákup rukavíc - upratovanie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BONATRADE s.r.o. 52193683 177,00 € 03.06.2024 08.06.2024 Objednávka
Tlačiť