Faktúra č. 13/24/0148

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0148
  • Popis fakturovaného plnenia: velux lemovanie/ZS
  • Dátum doručenia: 06.06.2024
  • Celková hodnota: 741,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/140
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/140 Velux - lemovanie -PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 741,58 € 05.06.2024 08.06.2024 Objednávka
Tlačiť