Faktúra č. 13/24/0145

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0145
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál/záverečné skúšky SV
  • Dátum doručenia: 06.06.2024
  • Celková hodnota: 45,79 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/142
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/142 Nákup spotrebného materiálu - PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 45,79 € 06.06.2024 18.06.2024 Objednávka
Tlačiť