Faktúra č. 13/24/0140

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0140
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál/oprava ventilu v šachte
  • Dátum doručenia: 03.06.2024
  • Celková hodnota: 28,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/135
  • Dátum zverejnenia: 12.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/135 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 28,76 € 29.05.2024 05.06.2024 Objednávka
Tlačiť