Faktúra č. 13/24/0138

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0138
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické prostriedky
  • Dátum doručenia: 30.05.2024
  • Celková hodnota: 190,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/133
  • Dátum zverejnenia: 12.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/133 Nákup utierok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 190,80 € 29.05.2024 31.05.2024 Objednávka
Tlačiť