Faktúra č. 13/24/0135

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0135
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 24.05.2024
  • Celková hodnota: 75,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/124
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/124 Nákup tonerov - ŠJ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 75,42 € 21.05.2024 25.05.2024 Objednávka
Tlačiť