Faktúra č. 13/24/0129

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0129
  • Popis fakturovaného plnenia: xerox papier
  • Dátum doručenia: 22.05.2024
  • Celková hodnota: 65,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť