Faktúra č. 13/24/0123

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0123
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál/Infovek
  • Dátum doručenia: 16.05.2024
  • Celková hodnota: 384,63 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/118
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/118 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 384,63 € 02.05.2024 18.05.2024 Objednávka
Tlačiť