Faktúra č. 13/24/0122

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0122
  • Popis fakturovaného plnenia: xerox papier
  • Dátum doručenia: 14.05.2024
  • Celková hodnota: 652,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/116
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/116 Nákup kancelárskeho papiera Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 652,50 € 13.05.2024 18.05.2024 Objednávka
Tlačiť